为防范经营风险、规范业务流程、提高工作效率和管理水平,把好内部审计的第一道关,4月中旬,吴江文旅集团对下属单位开展2022年度内部审计工作,充分发挥内审的监督职能。
为扩大内审的覆盖面,提高内审的实效性,本次内审涉及多个方面,包含财务凭证、资金管理、采购合同管理、存货盘点、内审回头看等。在内审期间发现的问题及时与被审计单位沟通交流,了解实际情况并提出整改建议;同时对贵价食材、烟酒的存货开展突击检查,就存货管理方面存在的不足之处进行督促整改。通过全方位的监督检查,有效强化风险防控,优化制约机制,进一步规范被审计单位的工作流程。
接下来,吴江文旅集团将紧紧围绕全年工作目标及任务,认真履行职责,突出重点领域、重点项目、重大资金的检查,全面监督财务收支的真实性、合法性和效益性,进一步加强集团经营管理,助推集团高质量发展。